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省审计厅内部审计指导监督处指导检查我校审计工作
来源:审计处 作者:审计处 点击数: 发表时间:2021-07-03 11:42:46

   2021年6月28日至7月2日,省审计厅内部审计指导监督处一行5人进驻我校,对我校内部审计工作开展情况进行检查指导。检查组于6月29日上午召开审计进点会,我校校长孙振霖、总会计师李宇、学校相关职能处室负责人及审计处全体人员参加了会议。省审计厅内部审计指导监督处处长冯海燕主持会议。工作组副处级干部房伟博介绍了审计调查目标、范围、内容。孙振霖致欢迎辞并简要介绍了学校审计工作。审计处处长张宝珍汇报了2020年我校内部审计工作开展情况。冯海燕针对内部审计工作作了讲话。

本次检查内容包括:审计工作领导体制机制和机构人员配备情况、单位内部审计制度与机制建设和执行情况、内部审计机构履职情况、内审机构开展审计项目实施情况、审计成果运用情况、《内部审计统计调查制度》的落实情况等六个方面。检查过程中,审计处积极配合检查组的工作,及时真实提供检查资料。检查组对我校内部审计工作给予了充分肯定,并从进一步完善审计规划、内部审计调查统计、单独制定内部审计质量控制制度等方面提出了要求。

我校将以本次检查为契机,进一步完善审计工作规划和内审制度、加大内审创新力度、加强业务管理和团队建设、提高审计质量和效率,为建设国内一流高水平中医药大学保驾护航。


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