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2022年上半年内审工作汇总
来源:审计处 作者:审计处 点击数: 发表时间:2022-09-02 08:32:51

2022年上半年,审计处积极融入学校发展大局,按照从严治党专项整治工作安排,聚焦疑点、难点问题,认真履行审计监督和督促问题整改职责,完成审计事项61项,审计资金1.75亿元,审减节约建设资金940.36万元,提出建议83条,有效地规范了各项工作,助力学校事业健康发展。

2022年上半年审计项目完成简表

序号

审计类型

项数

(项)

审计资金(万元)

审减资金

(万元)

审增资金

(万元)

审计报告

(份)

审计建议

(条)

1

建设工程全程跟踪审计

15

5165.86

903.09

15.35

15

51

2

基建、修缮工程预算审计

9

223.75

13.06

6.73

9

-

3

基建、修缮工程结算审计

13

193.56

2.58

0

13

-

4

工程付款审计

5

48.18

1.81

0

5

-

5

工程财务决算

1

3276.61

19.82

0

1

2

6

预算执行及财务收支审计

1

465.85

-

-

1

0

7

物资设备采购审计

5

352.99

-

-

5

20

8

经济责任审计

12

7739.63

-

-

12

10

 

 合计

61

17466.43

940.36

22.08

61

83


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