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2022年上半年,审计处积极融入学校发展大局,按照从严治党专项整治工作安排,聚焦疑点、难点问题,认真履行审计监督和督促问题整改职责,完成审计事项61项,审计资金1.75亿元,审减节约建设资金940.36万元,提出建议83条,有效地规范了各项工作,助力学校事业健康发展。
2022年上半年审计项目完成简表 序号 审计类型 项数 (项) 审计资金(万元) 审减资金 (万元) 审增资金 (万元) 审计报告 (份) 审计建议 (条) 1 建设工程全程跟踪审计 15 5165.86 903.09 15.35 15 51 2 基建、修缮工程预算审计 9 223.75 13.06 6.73 9 - 3 基建、修缮工程结算审计 13 193.56 2.58 0 13 - 4 工程付款审计 5 48.18 1.81 0 5 - 5 工程财务决算 1 3276.61 19.82 0 1 2 6 预算执行及财务收支审计 1 465.85 - - 1 0 7 物资设备采购审计 5 352.99 - - 5 20 8 经济责任审计 12 7739.63 - - 12 10 合计 61 17466.43 940.36 22.08 61 83