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5月27日下午,我校在行政楼三楼会议室召开附属单位2023年度财务收支审计进点会。校长杨晓航出席并主持会议。
会上,审计处处长张宝珍宣读了审计通知书,说明了审计时间及相关安排,强调了需要协助配合的事项。各附属单位相关负责人作了表态发言。
杨晓航强调,一是提高认识,正确对待审计工作。财务收支审计是我校内审例行的重点工作,一方面要深化教育领域和医疗领域集中整治。另一方面要聚焦主责主业,充分发挥内部经济监督职能,以有力有效的审计监督服务和保障发展大局。二是坚持问题导向,防范风险。要聚焦全局性、长远性、战略性问题,聚焦“三重一大”事项开展审计,促进各单位有效防范和化解风险,发挥“以审促改、以审促建、以审促管”的作用。三是加强统筹组织,做好审计整改。附属单位要加强统筹组织,指定专人配合协调,切实落实责任,保证审计工作顺利、高效、按计划完成。虚心接受审计提出的意见,对能立行立改的问题做好整改,扎实做好审计整改“后半篇文章”。四是严守审计纪律,高效完成审计工作。审计组要严格依法按程序核实发现的问题,客观公正地反映情况,严格遵守审计工作纪律。审计处要加强过程监督检查和协调,严格审计过程质量控制,保障审计工作高效完成。五是发展与合规并重,以审计助推高质量发展。三个下属单位对学校发展发挥了良好的支撑作用,规模大、体量大,均处于高质量发展期,既要抓住发展机遇,又注重安全合规,借力审计工作推动高质量发展,咬牙吃劲,捋起袖子加油干。
附属单位负责人、总会计师、财务部、审计部的负责人、审计处工作人员及项目主审参加了会议。