
一、全力配合上级审计工作
(一)省属高校国有资产管理使用情况专项审计调查
4月至9月,全力配合省审计厅完成专项审计调查工作。完成10份审计取证单的核实答复,按要求分别向省教育厅、省审计厅上报3项问题的整改情况报告及征求意见答复,确保审计调查工作有序推进。
(二)内部审计统计调查工作
6月,完成省审计厅2023年、2024年内部审计统计调查任务。全面梳理并汇总学校及3个附属单位2023-2024年度内部审计数据,精准完成内审数据上报。
(三)化债审计工作
6月,积极配合审计署西安特派办审计组,完成学校化债相关审计资料的整理与报送工作。
(四)省属高校科研经费管理使用情况专项审计调查
9月22日起,配合省审计厅开展的专项审计调查工作,审计组正在开展现场审计和审计核查。
二、认真做好财务收支审计
(一)校本级2023、2024年度财务收支审计
前期准备(3-7月):完成招标方案制定、项目说明会组织、采购需求确认、项目立项及政府框架协议采购等工作,召开审计进点会并发布审计通知。
现场审计与报告初稿(7-9月):顺利完成现场审计、审计取证工作,多次征求意见并形成审计报告初稿。
(二)三个附属单位2024年度财务收支审计
前期准备(3-7月):同步完成招标方案、项目说明会、采购需求、立项及框架协议采购等准备工作,召开进点会并发布通知。
现场审计与报告初稿(8-9月):完成三个附属单位现场审计、取证、征求意见及形成报告初稿。
三、有序开展经济责任审计
前期准备(3-7月):完成招标方案、项目说明会、采购需求、立项及框架协议采购等工作,召开进点会并发布审计通知。
审计实施与意见征求(7-9月):完成现场审计、取证,已征求被审计领导干部及其所在单位意见,并形成报告初稿。
四、稳步推进工程审计
(一)预算与结算审计
1.完成基建、修缮工程项目预算审计37项,送审金额1756.08万元,审减95.14万元,审增0.11万元。
2.完成基建、修缮工程项目结算审计17项,送审金额938.85万元,审减102.46万元。
(二)全过程跟踪审计
1.签证预算审计:完成科技创新大楼、中医药博物馆、14号学生宿舍楼7项签证预算审计,送审金额1249.67万元,审减576.13万元。
2.拦标价审核:完成14号学生宿舍楼拦标价审核1项,送审金额1.19亿元,审减1045.51万元,审增609.04万元。
3.主体结算审计:完成中医药博物馆主体结算审计1项,送审金额1.78亿元,审减438.06万元。
4.施工图预算审计(EPC):完成中医药博物馆4项施工图预算审计,送审金额2104.60万元,审减275.16万元。
5.工程进度款审计:完成科技创新大楼、中医药博物馆、14号学生宿舍楼23项进度款审计,送审金额1.29亿元,审减3390.09万元。
五、扎实做好审计整改
(一)上级审计发现问题整改梳理
全面完成学校“十四五”期间接受上级审计发现的55项问题整改情况梳理,同步完成审计署反馈两项问题的整改情况梳理及上报工作,推动问题整改落实。
(二)审计整改跟踪检查
分别于5月、6月、9月,组织开展2024年度后勤管理专项审计、2023年度3个附属单位审计整改跟踪检查,强化整改监督,确保整改成效。