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审计处2023年4月工作动态
来源:审计处 作者:审计处 点击数: 发表时间:2023-05-10 09:15:12

业务类别

主要工作进度

一、财务收支

1.2022年度工会经费预算执行及财务收支审计项目,完成现场审计,审计结论正在审核中

2.2022年度预算执行及财务收支情况大数据审查工作,完成自查报告的上报及重点问题沟通,准备审计组实地核查工作方案

二、审计整改

3.按照陕西省教育厅要求,安排2021年度预算执行情况审计整改工作,梳理前期资料,形成整改工作方案,准备整改报告初稿

4.按照陕西省教育厅要求,安排专项债券审计整改工作,分解整改任务、落实整改责任、下发方案,正在形成整改报告

三、经审工作

5.总结2022年度经审委员会工作情况,整理考核资料

四、工程审计

6.参加科创大楼监理例会并查看施工现场,完成跟踪审计项目1项,工程进度款送审金额806.07万元,审准金额804.36万元,审减金额1.71万元

7.完成基建、修缮项目预算审计3项,送审金额为59.01万元 ,审准金额为50.66万元,审减金额9.59万元,审增金额1.24万元

8.完成基建、修缮项目结算审计2项,送审金额为62.99万元,审准金额为56.63万元,审减金额6.36万元,审增金额0.00万元

9.完成基建、修缮项目付款审计1项,送审金额为37.34万元,审准金额为37.34万元,审减金额0.00万元

五、招标监督工作

10.开标项目专家抽取6项,考察1项,监督完成开标项目9

六、档案

11.完成2022年度文书档案及审计项目档案的整理、装订、录入系统工作,待提交档案馆

七、文件审签

12.完成文件审签26项。其中工程项目合同审签6项,采购项目合同20项,共提出建议6

八、部门工作

13.制定2023年内部审计工作计划

14.完成部门课题文献整理、材料准备及申请工作

15.完成部门网页改版制作、工作群清理整改、清廉学校建设月报等其他工作

九、专业提升

16.多次开展部门业务、政治学习和研讨


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